錦州市衛生和計劃生育委員會
2017年度部門決算
目 錄
第一部分 錦州市衛生和計劃生育委員會概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 錦州市衛生和計劃生育委員會2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 錦州市衛生和計劃生育委員會2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分錦州市衛生和計劃生育委員會概況
一、主要職責
(一)貫徹執行國家衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的法律、法規和方針、政策,研究和擬訂市級相關衛生和計劃生育工作規范性文件,并組織實施。負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。
(二)負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃和嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
(三)負責組織落實職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的衛生安全管理規范和政策措施,組織開展相關檢測、調查和監督,負責傳染病防治監督;組織開展食品安全風險監測和食品安全企業標準備案。
(四)負責擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和落實政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善和落實基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。
(五)負責組織落實醫療機構和醫療服務行業管理并監督管理。執行醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施,執行衛生專業技術人員準入、資格標準,實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。
(六)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
(七)組織實施藥物政策和基本藥物制度,實施基本藥物目錄,落實基本藥物采購、配送、使用的管理制度。
(八)組織擬訂本地區中醫藥事業發展規劃和技術規范,負責各類中醫醫療機構和中醫醫療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監督管理,組織實施中醫藥專業技術人員準入、資格標準,指導中醫藥教育、人才培養和科學研究。
(九)落實促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。實施計劃生育技術服務管理制度。落實優生優育和提高出生人口素質的政策措施。
(十)建立計劃生育利益導向機制,落實計劃生育特殊困難家庭扶助制度,促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制。
(十一)落實流動人口計劃生育服務管理制度,建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
(十二)組織擬訂衛生和計劃生育人オ發展規劃,加強衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,落實住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。
(十三)擬訂衛生和計劃生育公眾健康教育、健康促進的目標、規劃、政策和規范。承擔全市衛生和計劃生育科學普及、新聞宣傳和信息發布。
(十四)完善衛生和計劃生育綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,依法組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。
(十五)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調査,負責本地區人口基礎信息統計上報和信息庫管理建設工作。
(十六)負責市級保健對象的醫療保健工作,負責市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
(十七)承擔市愛國衛生運動委員會的日常工作。
(十八)負責機關及所屬單位的組織、編制和人事的綜合管理工作。
(十九)承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
納入錦州市衛生和計劃生育委員會2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.錦州市衛生和計劃生育委員會(機關)
2.錦州市疾病預防控制中心
3.錦州市健康教育所
4.錦州市衛生監督所
5.錦州市婦幼保健計劃生育服務中心
6.錦州市新型農村合作醫療管理中心
7.錦州市醫學會
8.錦州市衛生信息中心
9.錦州市緊急醫療救援中心
10.錦州市中心血站
11.錦州市獻血辦公室
12.錦州市中心醫院
13.錦州市第二醫院
14.錦州市康寧醫院
15.錦州市中醫醫院(錦州市第三醫院)
16.錦州市婦嬰醫院
17.錦州市傳染病醫院
18.錦州市口腔醫院
19.錦州市興城理療醫院
20.錦州市人口和家庭公共服務中心
21.錦州市計劃生育協會
22.錦州市衛生財務結算中心
23.錦州市衛生科研教育中心
第二部分錦州市衛生和計劃生育委員會
2017年度部門決算公開報表
(見附件)
第三部分錦州市衛生和計劃生育委員會
2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計121475.06萬元,包括:
1.財政撥款收入17147.44萬元,其中:公共預算財政撥款收入17129.42萬元,政府性基金收入18.02萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入102543.61萬元,主要是醫療單位醫療收入等。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入1784.01萬元,主要是利息收入等。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余-16834.46萬元,主要是醫療單位累計虧損等。
與上年相比,今年收入增加7009.67萬元,增長6.12%,主要原因:一是承擔醫改、創建國家衛生城市等工作任務;二是增加公立醫院能力建設項目。
(二)支出總計123771.84萬元,包括:
1.基本支出116739.99萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出41367.52萬元,對個人和家庭的補助支出3496.31萬元,商品和服務支出71776.22萬元,其他資本性支出99.95萬元。
2.項目支出7031.85萬元,主要包括重大公共衛生專項、疾病預防控制、創建國家衛生城市等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加8763.2萬元,增長7.62%,主要原因:承擔醫改、創建國家衛生城市等工作任務。
(三)年末結轉和結余-21543.22萬元
主要是醫療單位以前年度累計虧損形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少4984.66萬元,降低30.1%,主要原因:醫療單位虧損增加。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2017年度財政撥款支出18433.3萬元,其中:基本支出11439.77萬元,項目支出6993.53萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的143.55%,其中:基本支出完成年初預算的115.54%,項目完成年初預算的237.87%。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出18433.3萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出4萬元,社會保障和就業支出774.44萬元,醫療衛生與計劃生育支出17418.17萬元,科學技術支出5萬元,住房保障支出167.91萬元,其他支出63.78萬元。
1.一般公共服務支出4萬元,具體包括:
(1)一般行政管理事務4萬元,主要是婦嬰醫院公共機構節能專項業務費等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是根據相關要求臨時增加公共機構節能項目。
2.社會保障和就業支出774.44萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休28.56萬元,主要是機關離休退休人員的經費等支出,完成年初預算的90.84%,決算數小于年初預算數的原因主要是離退休人員有死亡。
(2)事業單位離退休54.56萬元,主要是事業單位離休退休人員的經費等支出,完成年初預算的128.11%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是增加離退休人員。
(3)機關事業單位基本養老保險繳費679.32萬元,主要是繳納機關事業單位基本養老保險等支出,完成年初預算的100%。
(4)殘疾人康復12萬元,主要是婦嬰醫院兒童康復訓練等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是項目每年都有,但指標后下達,不在年初預算中下達。
3.醫療衛生與計劃生育支出17418.17萬元,包括:
(1)行政運行837.57萬元,主要是機關和計生協會的人員經費、日常經費等支出,完成年初預算的56.61%,決算數小于年初預算數的原因主要是人員調出工資等調減、單位為電取暖供暖期未結束辦公取暖費需要結轉下年,部分項目已簽訂合同年末未支付。
(2)一般行政管理事務157.13萬元,主要是衛生系統紀檢工作業務費、人才獎勵專項補助、專業技術人才招聘等支出,完成年初預算的289.91%,決算數大于年初預算數的原因主要是工作需要增加項目資金。
(3)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出5.94萬元,主要是科研教育中心人員經費和日常經費等支出,完成年初預算的100%。
(4)綜合醫院2023.08萬元,主要是第二醫院重點專科建設,中心醫院全科醫師基地建設、眼科手術室改造,中心醫院、二醫院人員經費等支出,完成年初預算的124.1%,決算數大于年初預算數的原因主要是有上年結轉資金等。
(5)中醫(民族)醫院321.64萬元,主要是中醫醫院人員經費、軟傷科建設等支出,完成年初預算的145.31%,決算數大于年初預算數的原因主要是工作需要,項目指標后下達。
(6)傳染病醫院511.09萬元,主要是傳染病醫院人員經費等支出,完成年初預算的144.62%,決算數大于年初預算數的原因主要是年初有結轉資金。
(7)精神病醫院273.74萬元,主要是康寧醫院人員經費等支出,完成年初預算的113.76%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員經費增加。
(8)其他專科醫院632.26萬元,主要是婦嬰醫院、口腔醫院等醫院人員經費等支出,完成年初預算的113.65%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員經費增加。
(9)其他公立醫院支出4433.47萬元,主要是公立醫院補助資金、醫藥費補助等支出,完成年初預算的929.02%,決算數大于年初預算數的原因主要是公立醫院改革補助等。
(10)其他基層醫療衛生機構支出76.3萬元,主要是全科醫生轉崗培訓等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是指標文后下達。
(11)疾病預防控制機構2372.81萬元,主要是疾控中心大型修繕及設備采購、疾控辦公樓建設專項、健康教育業務費、疾控中心和健康教育所的日常經費及人員經費等支出,完成年初預算的111.30%,決算數大于年初預算數的原因主要是年初有結轉資金。
(12)衛生監督機構710.3萬元,主要是衛生監督所日常經費及人員經費、檢測費快檢試劑等支出,完成年初預算的133.36%,決算數大于年初預算數的原因主要是年初有結轉資金。
(13)婦幼保健機構380.49萬元,主要是婦幼保健計生服務中心日常經費及人員經費支出,完成年初預算的123.87%,決算數大于年初預算數的原因主要是年初有結轉資金。
(14)應急救治機構993.05萬元,主要是緊急醫療救援中心網絡專線專項、合同工工資補助、醫療設備購置費等支出,完成年初預算的104.35%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員經費增加。
(15)采供血機構1847.55萬元,主要是獻血辦專用材料費、獻血辦醫療專用設備購置等支出,完成年初預算的102.38%,決算數大于年初預算數的原因主要是年初有結轉資金。
(16)基本公共衛生服務22.08萬元,主要是兒童體檢專項補助、避孕藥具發放工作業務費等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是項目每年都有,但指標后下達,不在年初預算中下達。
(17)重大公共衛生專項400.93萬元,主要是疫苗冷鏈系統建設、公共衛生督導檢查、中醫藥公共衛生績效考核、艾滋病防治、健康素養督導、預防艾梅乙母嬰傳播、食品安全保障、精神病防治、婦幼保健中醫藥工作示范單位建設、核酸檢測項目等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是項目每年都有,但指標后下達,不在年初預算中下達。
(18)其他公共衛生支出27.3萬元,主要是衛生工作業務費等支出,完成年初預算的100%。
(19)中醫(民族醫)藥專項51.62萬元,主要是中醫住院醫師規范化培訓補助資金、名老中醫藥專家傳承工作室建設補助資金、中醫藥健康服務示范基地建設補助資金等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是項目每年都有,但指標后下達,不在年初預算中下達。
(20)計劃生育服務275.72萬元,主要是關停并轉企業獨生子女父母退補費、避孕藥具發放工作業務費等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是項目每年都有,但指標后下達,不在年初預算中下達。
(21)其他計劃生育事務支出266.39萬元,主要是人口和家庭服務中心辦公樓維護、家庭健康促進計劃等支出,完成年初預算的87.67%,決算數小于年初預算數的原因主要是項目資金結轉,2018年支付。
(22)行政單位醫療50.38萬元,主要是機關人員醫療保險等支出,完成年初預算的55.77%,決算數小于年初預算數的原因主要是人員減少等。
(23)事業單位醫療309.98萬元,主要是委機關直屬單人員醫療保險等支出,完成年初預算的113.65%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加等。
(24)其他醫療衛生與計劃生育支出437.33萬元,主要是住院醫師規范化培訓、機房維護、平臺租用等支出,完成年初預算的93.73%,決算數小于年初預算數的原因主要是一些項目資金貸支付,結轉下年。
4.科學技術支出5萬元,包括:
(1)其他科學技術支出5萬元,主要是自然科學基金等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是臨時增加項目資金。
5.住房保障支出167.91萬元,具體包括:
(1)購房補貼167.91萬元,主要是離休干部購房補貼等支出,完成年初預算的100%。
6.其他支出63.78萬元,具體包括:
(1)其他支出63.78萬元,主要是2016年招商引資活動先進集體獎勵資金、困難群體醫療、精神病患者服藥和住院救助等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是臨時獎勵等。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出65.99萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是因工作量增加,從而增加公務用車維護費,因疾控中心工作需要,新購買一輛應急業務用車。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.18萬元,公務用車購置費11.95萬元, 公務用車運行維護費202.7萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。2017年因公出國(境)費比上年減少0.78萬元,下降100%,主要是2017年未出國洽談項目。
2.公務接待費0.18萬元,主要用于血站周末與晚上加班的加班伙食費等,2017年國內公務接待累計5批次,179人,0.18萬元。2017年公務接待費比上年減少0.57萬元,下降76%,主要是控制公務接待人數及費用。
3.公務用車購置費11.95萬元,主要用于應急業務,當年購置公務用車1輛,年末公務用車保有量87輛。2017年公務用車購置費比上年減少226.55萬元,下降94.99%,主要是暫無業務需要,不需要更新增加車輛。
4.公務用車運行維護費202.7萬元,主要用于車輛加油、車輛保險、車輛維修等。2017年公務用車運行維護費比上年增加7.6萬元,增長3.4%,主要是業務量稍有增加等原因。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出11439.77萬元,其中:人員經費9523.02萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費1916.75萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年錦州市衛生和計劃生育委員會機關運行經費支出254.57萬元,比上年減少117.45萬元,降低31.57%,主要原因是根據壓縮經費5%的文件,控制相關運行經費。
(二)政府采購支出情況
2017年錦州市衛生和計劃生育委員會政府采購支出總額1625.10萬元,其中:政府采購貨物支出1443.23萬元,政府采購工程支出38.01萬元,政府采購服務支出143.86萬元。授予中小企業合同金額1625.10萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,錦州市衛計委共有車輛87輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車30輛,一般執法執勤用車2輛,特種專業技術用車44輛,其他用車11輛,其他用車主要是救護車、取血送藥業務用車等;單位價值50萬元以上通用設備5臺(套),單價100萬元以上專用設備112臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我委組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目53個,涉及資金2940.06萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。
通過績效自評發現預算項目管理發現的主要問題:績效目標設置較為簡單,效益指標考核困難較大。下一步改進措施:完善項目績效指標設置,探索更加科學的績效考核方式和方法。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。
30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:錦州市衛計委2017年部門決算公開表格
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