錦州市衛生和計劃生育委員會2018年度部門決算
目 錄
第一部分 錦州市衛生和計劃生育委員會概況
一、 主要職責
二、 機構設置
第二部分 錦州市衛生和計劃生育委員會2018年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 錦州市衛生和計劃生育委員會2018年度部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分 錦州市衛生和計劃生育委員會概況
一、主要職責
(一)貫徹執行國家衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的法律、法規和方針、政策,研究和擬訂市級相關衛生和計劃生育工作規范性文件,并組織實施。負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。
(二)負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃和嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。
(三)負責組織落實職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的衛生安全管理規范和政策措施,組織開展相關檢測、調查和監督,負責傳染病防治監督;組織開展食品安全風險監測和食品安全企業標準備案。
(四)負責擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和落實政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善和落實基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。
(五)負責組織落實醫療機構和醫療服務行業管理并監督管理。執行醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施,執行衛生專業技術人員準入、資格標準,實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。
(六)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
(七)組織實施藥物政策和基本藥物制度,實施基本藥物目錄,落實基本藥物采購、配送、使用的管理制度。
(八)組織擬訂本地區中醫藥事業發展規劃和技術規范,負責各類中醫醫療機構和中醫醫療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監督管理,組織實施中醫藥專業技術人員準入、資格標準,指導中醫藥教育、人才培養和科學研究。
(九)落實促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。實施計劃生育技術服務管理制度。落實優生優育和提高出生人口素質的政策措施。
(十)建立計劃生育利益導向機制,落實計劃生育特殊困難家庭扶助制度,促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制。
(十一)落實流動人口計劃生育服務管理制度,建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
(十二)組織擬訂衛生和計劃生育人オ發展規劃,加強衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,落實住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。
(十三)擬訂衛生和計劃生育公眾健康教育、健康促進的目標、規劃、政策和規范。承擔全市衛生和計劃生育科學普及、新聞宣傳和信息發布。
(十四)完善衛生和計劃生育綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,依法組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。
(十五)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調査,負責本地區人口基礎信息統計上報和信息庫管理建設工作。
(十六)負責市級保健對象的醫療保健工作,負責市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
(十七)承擔市愛國衛生運動委員會的日常工作。
(十八)負責機關及所屬單位的組織、編制和人事的綜合管理工作。
(十九)承辦市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
納入錦州市衛生和計劃生育委員會2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.錦州市衛生和計劃生育委員會(機關)
2.錦州市疾病預防控制中心
3.錦州市健康教育所
4.錦州市衛生監督所
5.錦州市婦幼保健計劃生育服務中心
6.錦州市新型農村合作醫療管理中心
7.錦州市醫學會
8.錦州市衛生信息中心
9.錦州市緊急醫療救援中心
10.錦州市中心血站
11.錦州市中心醫院
12.錦州市第二醫院
13.錦州市康寧醫院
14.錦州市中醫醫院(錦州市第三醫院)
15.錦州市婦嬰醫院
16.錦州市傳染病醫院
17.錦州市口腔醫院
18.錦州市興城理療醫院
19.錦州市人口和家庭公共服務中心
20.錦州市計劃生育協會
21.錦州市衛生財務結算中心
22.錦州市衛生科研教育中心
23.錦州市精神病防治辦公室
第二部分 錦州市衛生和計劃生育委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計126757.92萬元,包括:
1.財政撥款收入16356.63萬元,占收入總計的12.90%。其中:公共預算財政撥款收入16283.59萬元,政府性基金收入73.04萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業收入108016.74萬元,占收入總計的85.21%。主要是醫療單位醫療收入等收入。
4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入2384.55萬元,占收入總計的XX%。主要是利息收入等收入。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余-21635.25萬元,占收入總計的-17.07%。主要是醫療單位累計虧損等。
與上年相比,今年收入增加5282.86萬元,增長4.35%,主要原因:一是人員增加相應收入增加;二是項目資金增加。
(二)支出總計126982.02萬元,包括:
1.基本支出119786.94萬元,占支出總計的94.33%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出8676.82萬元,對個人和家庭的補助支出663.67萬元,商品和服務支出587.51萬元,資本性支出2.25萬元。
2.項目支出7195.08萬元,占支出總計的5.67%。主要包括重大公共衛生專項、疾病預防控制、創建國家衛生城市等業務支出 等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出增加3210.18萬元,增長2.59%,主要原因:一是人員增加相應經費支出增加;二是支付上年待支付項目資金。
(三)年末結轉和結余-23950.26萬元。
主要是醫療單位以前年度虧損等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少-2407.04萬元,降低11.17%,主要原因:醫療單位虧損減少。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財政撥款支出16690.22萬元,其中:基本支出9930.27萬元,項目支出6759.95萬元。與上年相比,財政撥款支出減少1743.08萬元,降低9.46%,主要原因:一是今年部分資金待支付;二是部分項目資金減少。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的13.77%,其中:基本支出完成年初預算的8.49%,項目完成年初預算的159.83%。
(二)具體情況。
2018年度財政撥款支出16690.22萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出8萬元,占0.04%;社會保障和就業支出1166.71萬元,占6.99%;醫療衛生與計劃生育支出14912.82萬元,占89.35%;住房保障支出522.92萬元,占3.13%;其他支出79.77萬元,占0.48%。
1.一般公共服務支出8萬元,具體包括:
(1)一般行政管理事務8萬元,主要是維修維護等支出,決算數大于年初預算數的原因主
要是康寧醫院公共機構節能示范單位經費補助。
2.社會保障和就業支出1166.71萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休103.83萬元,主要是離退休人員工資等支出,完成年初預算的118.16%,決算數大于年初預算數的原因主要是當年有退休人員。
(2)事業單位離退休251.76萬元,主要是離退休人員工資等支出,完成年初預算的223.09%,決算數大于年初預算數的原因主要是當年有退休人員。
(3)機關事業單位基本養老保險繳費644.36萬元,主要是XX等支出,完成年初預算的97.03%,決算數小于年初預算數的原因主要是有離退休人員。
(4)死亡撫恤59.03萬元,主要是死亡職工撫恤金等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是當年有死亡職工。
(5)傷殘撫恤19.78萬元,主要是傷殘撫恤金等支出,完成年初預算的105.27%,決算數大于年初預算數的原因主要是新增傷殘。
(6)其他城市生活救助6.25萬元,主要是遺屬補助等支出,完成年初預算的95.27%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分未發放完成。
(7)行政運行0.48萬元,主要是取暖費等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是單位搬家需要交取暖費。
3.醫療衛生與計劃生育支出14912.82萬元,包括:
(1)行政運行526.52萬元,主要是機關的人員經費、日常經費等支出等支出,完成年初預算的97.17%,決算數大于年初預算數的原因主要是電取暖供暖期未結束辦公取暖費需要結轉下年,部分項目已簽訂合同年末未支付。
(2)一般行政管理事務60.95萬元,主要是人才獎勵專項補助、專業技術人才招聘等支出等支出,完成年初預算的147.26%,決算數大于年初預算數的原因主要是工作需要增加項目資金。
(3)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出291.78萬元,主要是醫療事故鑒定、平臺租賃等支出,完成年初預算的28.59%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分項目待支付。
(4)綜合醫院2166.37萬元,主要是中心醫院、二醫院等支出,完成年初預算的120.37%,決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
(5)中醫(民族)醫院258.09萬元,主要是中醫院項目等支出,完成年初預算的105.09%,決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
(6)傳染病醫院672.84萬元,主要是傳染病醫院等支出,完成年初預算的116.24%,決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
(7)精神病醫院277.21萬元,主要是康寧醫院等支出,完成年初預算的104.40%,決算數大于年初預算數的原因主要是工作需要增加資金收入。
(8)其他專科醫院662.34萬元,主要是婦嬰醫院、口腔醫院等支出,完成年初預算的106.23%,決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
(9)其他公立醫院支出1630.03萬元,主要是婦嬰醫院、口腔醫院等支出,完成年初預算的1342.58%,決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
(10)疾病預防控制機構2135.61萬元,主要是疾控中心和健康教育所經費等支出,完成年初預算的134.74%,決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
(11)衛生監督機構501.46萬元,主要是衛生監督所人員經費等支出,完成年初預算的117.14%,決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
(12)婦幼保健機構290.07萬元,主要是婦幼保健計生服務中心日常經費及人員經費支出等支出,完成年初預算的97.74%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員晉檔晉級經費增加。
(13)精神衛生機構10.19萬元,主要是精神病防治辦公室人員經費和日常經費等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是人員晉檔晉級等。
(14)應急救治機構933.95萬元,主要是緊急醫療救援中心網絡專線專項、合同工工資補助等支出,完成年初預算的101.47%,決算數大于年初預算數的原因主要是人員經費增加。
(15)采供血機構2032.13萬元,主要是血站經費等支出,完成年初預算的113.10%,決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
(16)基本公共衛生服務216.13萬元,主要是基本公共衛生服務項目經費等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是項目每年都有,但指標后下達,不在年初預算中下達。
(17)重大公共衛生專項837.72萬元,主要是重大公共衛生服務項目經費等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是項目每年都有,但指標后下達,不在年初預算中下達。
(18)中醫(民族醫)藥專項15.87萬元,主要是中醫項目等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是項目資金屬于年中下達,不在年初預算中。
(19)其他計劃生育事務支出490.4萬元,主要是關停并轉企業獨生子女父母退補費等支出,完成年初預算的104.46%,決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
(20)行政單位醫療63.14萬元,主要是行政人員醫療保險等支出,完成年初預算的99.68%,決算數小于年初預算數的原因主要是有人員退休和調出。
(21)事業單位醫療198.2萬元,主要是事業人員醫療保險等支出,完成年初預算的96.82%,決算數小于年初預算數的原因主要是人員退休和調出。
(22)公務員醫療補助96.23萬元,主要是行政人員醫療保險等支出,完成年初預算的97.78%,決算數小于年初預算數的原因主要是人員退休和調出。
(23)其他醫療衛生與計劃生育支出545.62萬元,主要是其他醫療衛生和計劃生育經費支出等支出,完成年初預算的114.02%,決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉經費。
3.住房保障支出522.92萬元,具體包括:
(1)住房公積金390.08萬元,主要是在職職工住房公積金繳納等支出,完成年初預算的97.90%,決算數小于年初預算數的原因主要是人員調出和退休。
(2)購房補貼132.84萬元,主要是離休干部購房補貼等支出,完成年初預算的100.78%,決算數大于年初預算數的原因主要是有職工未納入預算中。
4.其他支出79.77萬元,具體包括:
(1)用于社會福利的彩票公益金支出33.09萬元,主要是用于社會福利的彩票公益金支出等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是財政臨時分配項目資金。
(2)用于殘疾人事業的彩票公益金支出16.28萬元,主要是用于殘疾人事業的彩票公益金支出等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是財政臨時分配項目資金。
(3)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出30.4萬元,主要是用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出等支出,決算數大于年初預算數的原因主要是財政臨時分配項目資金。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出406.76萬元,完成年初預算的193.63%,決算數大于年初預算數的主要原因是血站公共需要購置公務用車等。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費406.76萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。2018年因公出國(境)費與上年相同。
2.公務接待費0萬元。2018年公務接待費比上年減少0.18萬元,下降100%,主要是控制公務接待人數及費用等原因。
3. 公務用車購置及運行費406.76萬元,比上年增加192.11增長189.50%。
公務用車購置費214.77萬元,主要用于血站采血車輛購置、冷鏈車等,當年購置公務用車1輛。
公務用車運行維護費191.99萬元,主要用于車輛燃油費、保險費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量91輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9930.27萬元,其中:人員經費9340.53萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費589.74萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2018年錦州市衛生和計劃生育委員會機關運行經費支出49.99萬元,比上年減少204.58萬元,減少80.36%,主要原因是控制相關運行經費。
(二)政府采購支出情況。
2018年錦州市衛生和計劃生育委員會政府采購支出總額1751.89萬元,其中:政府采購貨物支出1150.87萬元,政府采購工程支出383.97萬元,政府采購服務支出217.05萬元。授予中小企業合同金額1751.89萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占用情況。
截至2018年12月31日,錦州市衛生和計劃生育委員會共有車輛80輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車17輛,執法執勤用車2輛,特種專業技術用車44輛,離退休干部用車0輛,其他用車17輛,其他用車主要是救護車、取血送藥業務用車等;單位價值50萬元以上通用設備10臺(套),單價100萬元以上專用設備117臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,我委組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目43個,涉及資金3318.55萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。
通過績效自評發現預算項目管理發現的主要問題:績效目標設置較為簡單,效益指標考核困難較大。下一步改進措施:完善項目績效指標設置,探索更加科學的績效考核方式和方法。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、
保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出
18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
22.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
23.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
24.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):反映出上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
25.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。
26.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
27.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
28.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育管理事務方面的支出。
29.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。
30.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。
31.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)傳染病醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的專門收治各類傳染病人醫院的支出。
32.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項):反映專門收治精神病人醫院的支出。
33.醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他專科醫院(項):反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的除傳染病醫院、職業病醫院、精神病醫院、婦產醫院、兒童醫院以外的其他專科醫院的支出。
34.醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。
35.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構的支出。
36.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬衛生監督機構的支出。
37.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出。
38.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)精神衛生機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬精神衛生機構的支出。
39.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬應急救治機構的支出。
40.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項):反映衛生和計劃生育部門所屬采供血機構的支出。
41.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項):反映基本公共衛生服務支出。
42.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項):反映重大疾病預防控制等重大公共衛生方面的支出。
43.醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項):反映中醫(民族醫)藥方面的專項支出。
44.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項):反映計劃生育服務支出。
45.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
46.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
47.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
48.醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。
49.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
50.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
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